南海区公安机关2015年大部门预算公开信息汇总

来源:市公安局南海分局 访问量:- 发布日期:2015-03-30 15:19:28

 

第一:部门简介

    佛山市公安局南海分局为副处级建制,内设指挥中心、政工室、监督室、法制室、警务保障室、刑事侦查大队、禁毒大队、巡逻警察大队、治安管理大队、治安管理大队防火中队(防火办公室)、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队、出入境管理大队、监所管理大队、交通警察大队、情报侦控中心等17个正科级直属机构,下设桂城派出所、罗村派出所、九江派出所、西樵派出所、丹灶派出所、狮山派出所、官窑派出所、大沥派出所、盐步派出所、里水派出所、和顺派出所、机场派出所等12个正科级派出所。

公安分局的主要职责是:

一、贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

二、负责社会治安综合治理有关工作;为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

三、负责全区公安机关人民警察队伍的管理,对分局所属单位实行直接管理。

四、负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动;组织实施纪检、监察、督察和审计工作。

五、负责刑事、治安案件的侦查工作,依法进行治安管理工作,维护社会治安秩序;组织协调对重大案件、重大事件的侦查、处置工作。

六、负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作。

七、承担上级公安机关确定的交通安全管理任务、负责户口、居民身份证的管理工作。

九、指导、监督辖区内机关、团体、事企业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责对保安员的管理和业务指导工作。

十、依法对消防工作实施监督管理,开展和指导安全防火工作。

十一、负责看守所、治安拘留所、区强制隔离戒毒所等限制人身自由的场所管理工作。

十二、协助市公安局负责警卫工作;负责辖区重要和大型群众活动的安全保卫工作。

十三、组织实施公安技术、技术建设;为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

十四、承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

十五、承担上级公安机关交办的其他事项。

                                                第二:部门预算单位构成

    本项数据包含佛山市公安局南海分局大部门【含佛山市公安局南海分局(含16个科室大队)、佛山市公安局南海分局交通警察大队(含17个镇街交警中队)、佛山市南海区看守所、佛山市南海区强制隔离戒毒所、佛山市武装警察支队南海区中队、南海区公安消防大队(含5个镇街消防中队)、佛山市公安局南海分局机场派出所、南海区交通安全管理中心】

                                                第三:部门预算情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

   我局(大部门)预算包括:佛山市公安局南海分局(局本部,含16个科室大队)、佛山市公安局南海分局交通警察大队(含17个镇街交警中队)、佛山市南海区看守所、佛山市南海区强制隔离戒毒所、佛山市武装警察支队南海区中队、南海区公安消防大队(含5个镇街消防中队)、佛山市公安局南海分局机场派出所、南海区交通安全管理中心。

我局2015年收支总预算 88820.53万元,其中:本年收入88820.53万元;本年支出88820.53万元。

二、2015年收入预算情况说明

   佛山市公安局南海分局(大部门)2015年收入预算88820.53万元,按资金来源分类,其中一般公共预算64600.62万元;财政基金预算10947.49万元;财政专户资金836.95万元;财政结转项目12435.47万元。

三、2015年支出预算情况说明

   佛山市公安局南海分局(大部门)2015年度支出预算88820.53万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出26.84万元;公共安全支出68792.09万元;教育支出140.55万元;科学技术支出2431.96万元;社会保障和就业支出1533.50万元;医疗卫生与计划生育支出1906.50万元;节能环保支出66.91万元; 城乡社区支出11378.10万元;交通运输支出2.15万元;住房保障支出2517.56万元;其他支出15.38万元。

(一)  财政拨款支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。佛山市公安局南海分局(大部门)2015年度财政拨款支出预算88820.53万元,其中基本支出安排40269.61万元,项目支出安排48550.92万元。

2、支出预算结构及具体安排情况。2015年部门预算中,按支出预算的功能分类,财政拨款支出预算用于以下方面:一般公共服务支出占0.03%;公共安全支出占77.45%;教育支出占0.16%;科学技术支出占2.74%;社会保障和就业支出占1.73%;医疗卫生与计划生育支出占2.15%;节能环保支出占0.08%;城乡社区支出占12.82%;交通运输支出占0.0024%;住房保障支出占2.83%;其他支出占0.02%。。

(二)  2015年部门预算“三公”经费情况

 2015年“三公”经费财政拨款预算合计1600.23万元,比2014年年初预算数1939.82万元下降17.51%。。其中:因公出国(境)经费预算0万元,下降0%;公务接待费预算275.70万元,下降49.55%;公务用车运行维护费预算1029.53万元,下降26.11%;公务用车购置支出预算295万元,增加 100 %,主要是对行驶里程达到25万公里及使用年限达到8年以上的警用车辆进行报废更新。

2015年预算安排因公出国(境)批次为 0 批,共安排出国(境)人数为: 0 人。

2015年预算安排汽车购置数为:19辆,目前本部门汽车保有量为 268辆。

(三)“三公经费”增减变化原因:2015年度我局因公出国(境)经费预算0万元,与上年度一样,无变化;公务接待费预算275.70万元,下降49.55%,主要是严格依据中央精神要求厉行节约,公务接待的数量大幅度下降,相关支出减少;公务用车运行维护费预算1029.53万元,下降26.11%,主要是近年来的车辆更新减少了用车的损耗以及公车改革后用车的管理更为规范有序有效,进一步厉行节约;公务用车购置支出预算295万元,增加 100 %,主要是对行驶里程达到25万公里及使用年限达到8年以上的警用车辆进行报废更新,以适应新的公安工作要求。

                                      第四:预算公开的相关表格数据资料

公开预算总表.xls  公开预算明细表.xls  三公经费公开预算汇总表.xls

 

 

相关附件

相关稿件

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
手机版
无障碍版
政务微信
政务邮箱